Ato n.º 4274817
Informações Básicas
Código | 4274817 |
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Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) | Não configurado |
Publicação | |
Situação | Publicado |
Entidade | Prefeitura municipal de Dona Emma |
URL de Origem | |
Data de Publicação | 27/10/2022 |
Categoria | Licitações |
Título | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2022 |
Arquivo Fonte | 1666790579_termodehomologaoeadjudicaounificado.pdf |
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DOM/SC Prefeitura municipal de Dona Emma
Data de Cadastro: 26/10/2022 Extrato do Ato Nº: 4274817 Status: PublicadoData de Publicação: 27/10/2022 Edição Nº: 4018
Confira o original em:
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4274817
Texto extraído para pesquisa
Conteúdo | MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CEP: 83.102.426/0001-83CNPJ: (47) 3364-2800 89155-000 - Dona Emma Telefone: Rua Alberto Koglin, 3493 - CentroEndereço: Nr.: 35/2022 Processo Adm.: Data do Processo: PREGÃO PRESENCIAL 59/2022 29/09/2022 Página: 1 / 2 c) Modalidade: O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: e) Objeto da Licitação: a) Nr. Processo: b) Nr. Licitação: d) Data de Homologação: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 26/10/2022 Pregão presencial 35/2022 - PR 59/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DONA EMMA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NA RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL COMO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). Participante: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Item Especificação Qtd. Unidade Percentual Valor Total 1 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS 1,000 UN 1,50 1.231.250,00 Total do Participante: 1.231.250,00 Total Geral:1.231.250,00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.001.04.122.0002.2101.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.001.08.243.0007.2307.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL 04.001.08.244.0007.2301.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 04.001.08.244.0007.2304.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA 04.001.08.244.0007.2306.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 06.001.12.361.0005.2501.3.3.90.00.00 R$ 1,00 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 06.001.12.367.0005.2511.3.3.90.00.00 R$ 1,00 DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado 02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): Página: 2 / 2 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA 07.001.20.608.0004.2601.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 07.001.04.122.0004.2606.3.3.90.00.00 R$ 1,00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL 07.001.20.606.0004.2607.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENCÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 08.001.04.122.0014.2700.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 06.001.12.361.0005.2506.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 08.001.15.452.0012.2705.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 08.001.26.782.0014.2709.3.3.90.00.00 R$ 1,00 APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL 08.001.06.181.0016.2701.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO 08.001.06.181.0016.2703.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO 08.001.06.181.0016.2703.3.3.90.00.00 R$ 1,00 APOIO AOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR 08.001.06.181.0016.2702.3.3.90.00.00 R$ 1,00 APOIO AOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR 08.001.06.181.0016.2702.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 05.001.10.301.0006.2400.3.3.90.00.00 R$ 1,00 MAN. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 05.001.10.304.0006.2403.3.3.90.00.00 R$ 1,00 Assinatura do Responsável 26/10/2022Dona Emma, NERCI BARP PREFEITO MUNICIPAL |
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